D2 Spesifikasjon av andre balansekonti (gyldig januar - mars)

Hensikt med rutinen er å bekrefte gyldighet og fullstendighet av saldo på andre konti.

Rutinen omfatter alle interims- og gjennomgangskonti i virksomhetens regnskap som ikke vedrører lønn, og skal være nøyaktig og pålitelig og til en hver tid a jour. Ved årets slutt skal det foreligge dokumentasjon for alle balanseposter.

Økonomireglement § 14 og bestemmelsene 4.4.5.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Definisjoner på interimskonti og gjennomgangskonti: Er balansekonti hvor ut- og innbetalinger posteres midlertidig. En interimskonto kan benyttes til å føre eventuelle avvik i regnskapet som må undersøkes nærmere. Kontoen bør gjøres opp så raskt som mulig.

GrunntjenesteDelserviceOppgave - handlingReferanse
DFØKundeKjør browsermal i Unit4 ERP. Under saldo balansekonti legges saldo hittil i år.Browsermal “D2 Spesifikasjon av andre konti”
DFØKundeUnder saldospesifikasjon for aktuell avstemmingsmåned limes inn alle kontoer med åpne poster. Kjør avstemming interimskonti i Unit4 ERP for hver balansekonto.Interimsspørring: Se brukerhåndboka kapittel. 13.2.5
DFØKundeSkjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. 
KundeKundeFølger opp at åpne poster ikke blir stående for lenge. 

Gyldig fra 1. januar 2015

Oppdatert: 23. januar 2024

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.